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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8095 Data de lançamento: 20/12/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN REFRIGERANTE 3,31 GELADO, 1,7997 KG PAO FRANCES SABORES, 1,542 KG LIN COL TONHAO, 1 PCT SAL COMUM GROSSO SALSUL 1KG, 4,52 KG COSTELA BOVINA , 4,388 KG COXA SOBRE COXA, ALMOÇO P/OPERADORES EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE VILA SALETE. 0,00 294,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2022 Valor Empenhado referente a: 4 UN REFRIGERANTE 3,31 GELADO, 1,7997 KG PAO FRANCES SABORES, 1,542 KG LIN COL TONHAO, 1 PCT SAL COMUM GROSSO SALSUL 1KG, 4,52 KG COSTELA BOVINA , 4,388 KG COXA SOBRE COXA, ALMOÇO P/OPERADORES EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE VILA SALETE. 294,73
21/12/2022 Conforme DANFE Nº 001/65; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 293,37
22/12/2022 ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. -1,36
27/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8095/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 ROSANE KUHNE - ME - 9539 293,37
TOTAL 293,37 293,37 293,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.