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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8261 Data de lançamento: 22/12/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEI CASA DA CRIANÇA, 1 UN CARGA GAS P/13 P/EMEI CASA DA CRIANÇA, 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ. 0,00 1.835,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2022 Valor Empenhado referente a: 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEI CASA DA CRIANÇA, 1 UN CARGA GAS P/13 P/EMEI CASA DA CRIANÇA, 2 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEI CRIANÇA FELIZ. 1.835,00
26/12/2022 Conforme DANFE Nº 001/68847; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 1.835,00
28/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8261/2022 FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271 1.830,60
28/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8261/2022 4,40
TOTAL 1.835,00 1.835,00 1.835,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/12/2022 4,40 Lançada
TOTAL   4,40