Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8262 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN CARGA GAS P/13 P/EMEF BENTO GONÇALVES, 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN CARGA GAS P/13 P/EMEF BENTO GONÇALVES, 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
660,00 |
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26/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/68846; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA |
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660,00 |
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28/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8262/2022
FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271 |
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658,42 |
28/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8262/2022 |
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1,58 |
TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/12/2022 |
1,58 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,58 |
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