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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8304 Data de lançamento: 26/12/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN CARGA GAS P/13 P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 0,00 345,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2022 Valor Empenhado referente a: 3 UN CARGA GAS P/13 P/ EMEF BENTO GONÇALVES. 345,00
29/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/68934; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 345,00
29/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8304/2022 FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271 344,17
29/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8304/2022 0,83
TOTAL 345,00 345,00 345,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/12/2022 0,83 Lançada
TOTAL   0,83