Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
844 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 LT OLEO SINTETICO, 1 UN ADITIVO 200 ML, 2 LT LIQUIDO DE FREIO, 2 LT ADITIVO RADIADOR P/ FOX IXH 9368. |
0,00 |
538,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 LT OLEO SINTETICO, 1 UN ADITIVO 200 ML, 2 LT LIQUIDO DE FREIO, 2 LT ADITIVO RADIADOR P/ FOX IXH 9368. |
538,00 |
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10/02/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação - Conforme DANFE Nº 3/34957; |
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538,00 |
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10/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 844/2022
HOLANDA VEICULOS LTDA. - 14374 |
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538,00 |
TOTAL |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.