Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de Prestação de Serviço Vigilância na Praça Central Dr. Vicente Dutra; Calçadão – Rua General Flores da Cunha. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022, PROCESSO Nº 15/2022, CONTRATO Nº 09/2022. |
1.861,42 |
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04/03/2022 |
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme Nota Fiscal Nº E/20221091; |
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153,84 |
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10/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022 -
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
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136,92 |
10/03/2022 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 890/2022 |
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16,92 |
05/04/2022 |
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme Nota Fiscal Nº E/20221116; |
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169,22 |
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11/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022 - REF. MARÇO/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
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150,61 |
11/04/2022 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 890/2022 |
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18,61 |
05/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1147; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 05/22 |
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169,22 |
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17/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022 - REF. ABRIL/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
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150,61 |
17/05/2022 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 890/2022 |
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18,61 |
01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1181; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 05/22 |
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169,22 |
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08/06/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022 - REF. maio/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
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150,61 |
08/06/2022 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 890/2022 |
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18,61 |
06/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1250; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 06/22 |
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169,22 |
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13/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022 - REF. Junho/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
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150,61 |
13/07/2022 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 890/2022 |
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18,61 |
01/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1284; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI comp 08/2022 |
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169,22 |
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08/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022 - REF. JULHO/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
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150,61 |
08/08/2022 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 890/2022 |
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18,61 |
02/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1318; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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169,22 |
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13/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022 - REF. SETEMBRO/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
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150,61 |
13/09/2022 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 890/2022 |
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18,61 |
04/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1341; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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169,22 |
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10/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022 - REF. OUTUBRO/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
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150,61 |
10/10/2022 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 890/2022 |
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18,61 |
28/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1380; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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169,22 |
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08/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022 - REF. OUTUBRO/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
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150,61 |
08/11/2022 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 890/2022 |
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18,61 |
30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1419; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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169,22 |
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08/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
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150,61 |
08/12/2022 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 890/2022 |
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18,61 |
15/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1453; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI |
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169,22 |
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16/12/2022 |
ESTORNO PELO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. |
-15,38 |
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26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 |
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150,61 |
26/12/2022 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 890/2022 |
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18,61 |
TOTAL |
1.846,04 |
1.846,04 |
1.846,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.