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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 924 Data de lançamento: 14/02/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN POSTE CONCRETO PADRÃO C/ CABOS ENTRADA, DISJUNTOR, ATERRAMENTO, 4 UN ELETRODUTO 1" 1/4, 2UN CURVA 90º 1" 1/4, 8UN LUVA 1" 1/4, 1 UN ARRUELA 1 1/4, 1 BUCHA 1 1/4, 24 ABRAÇADEIRAS 1 1/4, 48 PARAFUSOS C/ BUCHA, 80MT CABO 35MM P/ INSTALAÇÃO NA UBS. 0,00 9.092,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN POSTE CONCRETO PADRÃO C/ CABOS ENTRADA, DISJUNTOR, ATERRAMENTO, 4 UN ELETRODUTO 1" 1/4, 2UN CURVA 90º 1" 1/4, 8UN LUVA 1" 1/4, 1 UN ARRUELA 1 1/4, 1 BUCHA 1 1/4, 24 ABRAÇADEIRAS 1 1/4, 48 PARAFUSOS C/ BUCHA, 80MT CABO 35MM P/ INSTALAÇÃO NA UBS. 9.092,00
09/03/2022 EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme DANFE Nº 1/88; 9.092,00
14/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 924/2022 PEDRO JOSE BRONDANI - 15125 9.092,00
TOTAL 9.092,00 9.092,00 9.092,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.