Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 941 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN PARAFUSO 8X30, 2 UN PORCA 8, 2 UN ARRUELA, 16 UN CINTA PLASTICA GRANDE, 0,2 KG SOLDA MIG, 4,5 MT MANGUEIRA 1/4, 2 UN CAPA 1/4, 2 UN CONEXÃO 1/4 P/ MERCEDES IZU 4H79. | 0,00 | 406,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/02/2022 | Valor Empenhado referente a: 2 UN PARAFUSO 8X30, 2 UN PORCA 8, 2 UN ARRUELA, 16 UN CINTA PLASTICA GRANDE, 0,2 KG SOLDA MIG, 4,5 MT MANGUEIRA 1/4, 2 UN CAPA 1/4, 2 UN CONEXÃO 1/4 P/ MERCEDES IZU 4H79. | 406,20 | ||
17/02/2022 | ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras - Conforme DANFE Nº 890/39052197; | 406,20 | ||
23/02/2022 | Pagamento de Empenho 941/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 406,20 | ||
TOTAL | 406,20 | 406,20 | 406,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |