Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 669/2022,
CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 25/2022.
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5.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 669/2022,
CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022, CONTRATO Nº 25/2022.
5.580,00
09/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/3922;
5.580,00
14/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 957/2022
T. DOS SANTOS MORAIS - 15612
5.580,00
TOTAL
5.580,00
5.580,00
5.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.