Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
984 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 12UN SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E PROGRAMAS PADRÕES P/ UTILIZAÇÃO DE NOTBOOK P/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2022 |
Valor Empenhado referente a: 12UN SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE E PROGRAMAS PADRÕES P/ UTILIZAÇÃO DE NOTBOOK P/ ENSINO FUNDAMENTAL. |
600,00 |
|
|
16/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022493; |
|
600,00 |
|
21/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 984/2022
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
|
|
600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.