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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1080 Data de lançamento: 27/02/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps, 11 acesso para IP Fixo + redirecionamento cras. Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023. 0,00 1.402,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2023 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêses de acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps, 11 acesso para IP Fixo + redirecionamento cras. Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023. 1.402,50
28/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/90539; 1/90543; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 02/2023 127,50
07/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 127,50
30/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/92025; 1/92029; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 03/2023 127,50
06/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2023 - REF. MARÇO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 127,50
04/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/94133; 1/94131; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 04/2023 127,50
10/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2023 - REF. ABRIL/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 127,50
25/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/95807; 1/95808; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO MAIO/23 127,50
05/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2023 - REF. MAIO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 127,50
30/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/95891; 1/95889; 1/95895; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 06/2023 127,50
10/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2023 - REF. JUNHO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 127,50
26/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/97703; 1/97702; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO como 07/2023 127,50
07/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 127,50
28/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/99593; 1/99594; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO AGO/23 127,50
04/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2023 - REF. AGOSTO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 127,50
26/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/101441; 1/101444; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 09/2023 127,50
06/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 127,50
25/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/103260; 1/103256; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 10/2023 127,50
07/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 127,50
27/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/105094; 1/105088; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 11/2023 127,50
05/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 127,50
14/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/106932; 1/106931; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO COMP 12/2023 127,50
22/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 127,50
TOTAL 1.402,50 1.402,50 1.402,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.