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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1083 Data de lançamento: 27/02/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêse de acesso para Posto de Saúde Patronato. Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023. 0,00 680,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2023 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 11 mêse de acesso para Posto de Saúde Patronato. Pregão Presencial nº 01/2023, Contrato nº 09/2023. 680,90
28/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/90537; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO comp 02/2023 61,90
07/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 61,90
30/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/92035; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO COMP 03/2023 61,90
06/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2023 - REF. MARÇO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 61,90
04/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/94140; Sec. Da Saúde - EDSON BORGES DO CANTO COMP 04/2023 61,90
11/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2023 - REF. ABRIL/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 61,90
25/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/95817; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO MAIO/23 61,90
05/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2023 - REF. MAIO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 61,90
30/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/95903; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO comp 06/2023 61,90
10/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2023 - REF. JUNHO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 61,90
26/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/97714; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO comp 07/2023 61,90
08/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 61,90
28/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/99605; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO AGO/23 61,90
04/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2023 - REF. AGOSTO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 61,90
26/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/101455; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 09/2023 61,90
05/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2023 - REF. SETEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 61,90
25/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/103267; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO comp 10/2023 61,90
07/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 61,90
27/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/105091; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO comp 11/2023 61,90
05/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 61,90
14/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/106945; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO COMP 12/2023 61,90
22/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 61,90
TOTAL 680,90 680,90 680,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.