Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 872 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1259/2023), NO PERÍODO DE 22/02 A 03/03
/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
0,00
3.235,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 872 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1259/2023), NO PERÍODO DE 22/02 A 03/03
/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
3.235,12
28/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/55; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.235,12
04/04/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2023
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
3.235,12
TOTAL
3.235,12
3.235,12
3.235,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.