Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.056 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1260/2023), NO PERÍODO DE 22/02 A 03/03
/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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3.896,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.056 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1260/2023), NO PERÍODO DE 22/02 A 03/03
/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
3.896,64
27/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/61; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.896,64
06/04/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1603/2023
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
3.896,64
TOTAL
3.896,64
3.896,64
3.896,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.