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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 185 Data de lançamento: 17/01/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 3 mêses de Assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz, cfe. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022, PROCESSO Nº 54/2022, CONTRATO Nº 64/2022. 0,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2023 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 3 mêses de Assessoria técnica na área de química em piscina do Balneário Osvaldo Cruz, cfe. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022, PROCESSO Nº 54/2022, CONTRATO Nº 64/2022. 1.440,00
30/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/96; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI comp 01/2023 480,00
07/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2023 - REF. JANEIRO/2023 KARINA UES LARENTIS - 14066 480,00
28/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/97; Sec. Do Turismo - MÁRCIA MARISTELA BERNARDI comp 02/2023 480,00
07/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 KARINA UES LARENTIS - 14066 480,00
30/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/99; Sec. Do Turismo - ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 03/2023 480,00
06/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2023 - REF. MARÇO/2023 KARINA UES LARENTIS - 14066 480,00
TOTAL 1.440,00 1.440,00 1.440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.