Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.960 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1447/2023), NO PERÍODO DE 06/03 A 31/03/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
8.114,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.960 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1447/2023), NO PERÍODO DE 06/03 A 31/03/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
8.114,40
05/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/211; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
8.114,40
12/04/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1933/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
7.027,08
12/04/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1933/2023
194,74
12/04/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1933/2023
892,58
TOTAL
8.114,40
8.114,40
8.114,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.