Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.174 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1448/2023), NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
13.203,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.174 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1448/2023), NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
13.203,84
05/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/210; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
13.203,84
12/04/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1935/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
11.434,53
12/04/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1935/2023
316,89
12/04/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1935/2023
1.452,42
TOTAL
13.203,84
13.203,84
13.203,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.