Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.432 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1451/2023), NO PERÍODO DE 06/03 A 30/03/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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9.703,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.432 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1451/2023), NO PERÍODO DE 06/03 A 30/03/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
9.703,68
05/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/62; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
9.703,68
12/04/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2023
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
9.703,68
TOTAL
9.703,68
9.703,68
9.703,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.