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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2065 Data de lançamento: 11/04/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 8,7667 mêses de contratação de instituição de longa permanência para GILBERTO JAIR FERREIRA DE ALBUQUERQUE, CFE. 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019, PROCESSO Nº 06/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2019. 0,00 11.414,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2023 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 8,7667 mêses de contratação de instituição de longa permanência para GILBERTO JAIR FERREIRA DE ALBUQUERQUE, CFE. 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019, PROCESSO Nº 06/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2019. 11.414,20
16/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/1621; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO comp 04/2023 998,20
22/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2023 - REF. ABRIL/2023 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 998,20
25/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1626; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO MAIO/23 3.437,00
05/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2023 - REF. MAIO/2023 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 3.437,00
09/11/2023 ESTORNO DE EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA, PELO DESABRIGAMENTO DO BENEFICIARIO. -6.979,00
TOTAL 4.435,20 4.435,20 4.435,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.