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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ENERGE COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELÉTRICA LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 2491 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 59 CAIXAS DE INSPEÇÃO EM PVC. TERMO REF. 02. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 07/2022. 0,00 531,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 Valor Empenhado referente a: 59 CAIXAS DE INSPEÇÃO EM PVC. TERMO REF. 02. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 07/2022. 531,00
02/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/1778; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 531,00
09/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2023 ENERGE COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA - 15994 524,63
09/05/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2491/2023 6,37
TOTAL 531,00 531,00 531,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/05/2023 6,37 Lançada
TOTAL   6,37