Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: OK COMERCIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2493 |
Data de lançamento: |
28/04/2023 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 LUMINÁRIA LED POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150W PADRÃO D. TERMO REF. 01.
PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 09/2022. |
0,00 |
2.405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2023 |
Valor Empenhado referente a: 5 LUMINÁRIA LED POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150W PADRÃO D. TERMO REF. 01.
PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 09/2022. |
2.405,00 |
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20/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/163; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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2.405,00 |
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04/07/2023 |
Pagamento de Empenho 2493/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.405,00 |
TOTAL |
2.405,00 |
2.405,00 |
2.405,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.