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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OK COMERCIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2493 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 LUMINÁRIA LED POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150W PADRÃO D. TERMO REF. 01. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 09/2022. 0,00 2.405,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 Valor Empenhado referente a: 5 LUMINÁRIA LED POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA 150W PADRÃO D. TERMO REF. 01. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 09/2022. 2.405,00
20/06/2023 Conforme DANFE Nº 001/163; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 2.405,00
04/07/2023 Pagamento de Empenho 2493/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.405,00
TOTAL 2.405,00 2.405,00 2.405,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.