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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RIWO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2495 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 55 BRAÇO 2500MM, 12 BRAÇO 3000MM. TERMO REF. 04. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 12/2022. 0,00 8.206,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 Valor Empenhado referente a: 55 BRAÇO 2500MM, 12 BRAÇO 3000MM. TERMO REF. 04. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 12/2022. 8.206,00
07/06/2023 Conforme DANFE Nº 001/1706; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 8.206,00
19/06/2023 Pagamento de Empenho 2495/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.206,00
TOTAL 8.206,00 8.206,00 8.206,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.