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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2498 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 55 LUMINÁRIA LED POTENCIA NOMINAL MÁXIMA 100W PADRÃO C. TERMO REF. 01. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 13/2022. 0,00 22.935,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 Valor Empenhado referente a: 55 LUMINÁRIA LED POTENCIA NOMINAL MÁXIMA 100W PADRÃO C. TERMO REF. 01. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 13/2022. 22.935,00
15/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/562; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 22.935,00
22/06/2023 Pagamento de Empenho 2498/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22.935,00
TOTAL 22.935,00 22.935,00 22.935,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.