Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2498 |
Data de lançamento: |
28/04/2023 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 55 LUMINÁRIA LED POTENCIA NOMINAL MÁXIMA 100W PADRÃO C. TERMO REF. 01. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 13/2022. |
0,00 |
22.935,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2023 |
Valor Empenhado referente a: 55 LUMINÁRIA LED POTENCIA NOMINAL MÁXIMA 100W PADRÃO C. TERMO REF. 01. AMPLIAÇÃO METAS TCT 040/2022 - ELETROBRAS. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 13/2022. |
22.935,00 |
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15/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/562; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI |
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22.935,00 |
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22/06/2023 |
Pagamento de Empenho 2498/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22.935,00 |
TOTAL |
22.935,00 |
22.935,00 |
22.935,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.