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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IPELUX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2503 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30 RELE FOTOELETRÔNICO. TERMO REF. 02. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 08/2022. 0,00 380,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 Valor Empenhado referente a: 30 RELE FOTOELETRÔNICO. TERMO REF. 02. PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022, ATA Nº 08/2022. 380,70
18/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/3558; Sec. De Obras - ALEXANDRE POSSENTI 380,70
25/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2023 IPELUX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 15991 380,70
TOTAL 380,70 380,70 380,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.