Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.176 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1808/2023), NO PERÍODO DE 01/04 A 27/04/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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8.682,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.176 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1808/2023), NO PERÍODO DE 01/04 A 27/04/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
8.682,24
02/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/63; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
8.682,24
09/05/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2023
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
8.682,24
TOTAL
8.682,24
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8.682,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.