Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 861KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2134/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 10/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
3.564,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 861KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2134/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/05 A 10/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
3.564,54
18/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/224; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
3.564,54
01/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
3.204,54
01/06/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2859/2023
85,54
01/06/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2859/2023
274,46
TOTAL
3.564,54
3.564,54
3.564,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.