O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2886 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 8 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2185/2023 EM ANEXO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2023, CONTRATO Nº 49/2023. 0,00 21.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 8 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2185/2023 EM ANEXO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2023, CONTRATO Nº 49/2023. 21.600,00
26/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/3914; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 05/2023 2.700,00
26/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/4026; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 06/2023 2.700,00
26/07/2023 /Conforme Nota Fiscal Nº e/4159; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 07/2023 2.700,00
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2886/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.100,00
11/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/4270; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 08/2023 2.700,00
18/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2886/2023 - REF. AGOSTO/2023 AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - 14507 2.700,00
27/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/4375; Sec. Da Administração – FERNANDA MIORcomp 09/2023 2.700,00
05/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2886/2023 - REF. SETEMBRO/2023 AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - 14507 2.700,00
25/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/4490; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 10/2023 2.700,00
07/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2886/2023 - REF. OUTUBRO/2023 AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - 14507 2.700,00
27/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/4600; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 11/2023 2.700,00
05/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2886/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - 14507 2.700,00
12/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/4708; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 12/2023 2.700,00
19/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2886/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - 14507 2.700,00
TOTAL 21.600,00 21.600,00 21.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.