Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.104KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2379/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 11/05 A 22/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
4.393,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.104KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2379/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 11/05 A 22/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
4.393,92
01/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/230; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
4.393,92
07/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
3.950,14
07/06/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3223/2023
338,33
07/06/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3223/2023
105,45
TOTAL
4.393,92
4.393,92
4.393,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.