Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.072 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2378/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 11/05 A 22/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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4.298,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.072 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2378/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 11/05 A 22/05/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
4.298,72
01/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/90; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA
4.298,72
07/06/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2023
C.H. BERNARDI LTDA - 15305
4.298,72
TOTAL
4.298,72
4.298,72
4.298,72
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.