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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3295 Data de lançamento: 02/06/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS PLACAS JAG6A08, IYU5J48, JBJ1I34, IYP6495, IZG1C52, IYZ8F19, JAZ9J57 E JAO2E82, NAS CONDIÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2454/2023 EM ANEXO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023. 0,00 37.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2023 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS PLACAS JAG6A08, IYU5J48, JBJ1I34, IYP6495, IZG1C52, IYZ8F19, JAZ9J57 E JAO2E82, NAS CONDIÇÕES DESCRITAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2454/2023 EM ANEXO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, CONTRATO Nº 50/2023. 37.200,00
12/06/2023 Conforme Outros Nº 0131011524000; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO 37.200,00
07/07/2023 Pagamento de Empenho 3295/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37.200,00
TOTAL 37.200,00 37.200,00 37.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.