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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IPELUX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3766 Data de lançamento: 28/06/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 150 UN RELE FOTOELETRÔNICO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 02, ATA Nº 08/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022. 0,00 1.903,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2023 Valor Empenhado referente a: 150 UN RELE FOTOELETRÔNICO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 02, ATA Nº 08/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022. 1.903,50
06/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/3601; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI 1.903,50
10/07/2023 Pagamento de Empenho 3766/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.903,50
TOTAL 1.903,50 1.903,50 1.903,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.