Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.960KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2830/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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7.565,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.960KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2830/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
7.565,60
03/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/239; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
7.565,60
07/07/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3818/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
6.801,48
07/07/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3818/2023
181,57
07/07/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3818/2023
582,55
TOTAL
7.565,60
7.565,60
7.565,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.