Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 768KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3278/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 12/07 A 20/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
3.402,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 768KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3278/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 12/07 A 20/07/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
3.402,24
27/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/261; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
3.402,24
02/08/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4450/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
3.058,62
02/08/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4450/2023
81,65
02/08/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4450/2023
261,97
TOTAL
3.402,24
3.402,24
3.402,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.