Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.792KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3727/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/08 A 18/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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7.974,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.792KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3727/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/08 A 18/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
7.974,40
24/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/69; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
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25/08/2023
Pagamento de Empenho 4935/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.974,40
TOTAL
7.974,40
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.