Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.806KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3729/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/08 A 18/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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8.090,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.806KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3729/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/08 A 18/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
8.090,88
24/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/103; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
8.090,88
25/08/2023
Pagamento de Empenho 4936/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.090,88
TOTAL
8.090,88
8.090,88
8.090,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.