Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.722KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3725/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/08 A 18/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
7.628,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.722KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3725/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/08 A 18/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
7.628,46
24/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/276; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
7.628,46
25/08/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
6.857,99
25/08/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4938/2023
183,08
25/08/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4938/2023
587,39
TOTAL
7.628,46
7.628,46
7.628,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.