Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.107KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3812/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
0,00
5.258,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.107KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3812/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
5.258,25
30/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/279; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
5.258,25
05/09/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5141/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
4.727,18
05/09/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5141/2023
126,19
05/09/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 5141/2023
404,88
TOTAL
5.258,25
5.258,25
5.258,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.