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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PROTEC ENGENHARIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 520 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA - MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 2,5 meses Prestação de serviços técnicos na área ambiental, Compreendendo os serviços listados na Ordem de Compra nº 358/2023, cfe. carta convite nº 07/2017, 7º Termo Aditivo ao contrato nº 33/2017. 0,00 6.766,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 2,5 meses Prestação de serviços técnicos na área ambiental, Compreendendo os serviços listados na Ordem de Compra nº 358/2023, cfe. carta convite nº 07/2017, 7º Termo Aditivo ao contrato nº 33/2017. 6.766,23
03/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/405; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO comp 02/2023 2.706,49
22/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 PROTEC ENGENHARIA EIRELI - 1328 2.706,49
27/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/408; Sec. Da Agricultura - JOÃO PAULO AMARO COMP 02/2023 2.706,49
07/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 PROTEC ENGENHARIA EIRELI - 1328 2.706,49
17/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/409; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO 1.353,25
22/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2023 - REF. 15 dias MARÇO/2023 PROTEC ENGENHARIA EIRELI - 1328 1.353,25
TOTAL 6.766,23 6.766,23 6.766,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.