Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.304KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4235/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
0,00
10.552,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.304KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4235/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 29/09/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
10.552,32
02/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/71; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
10.552,32
05/10/2023
Pagamento de Empenho 5753/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
10.552,32
TOTAL
10.552,32
10.552,32
10.552,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.