Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.460KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5190/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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11.685,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2023
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.460KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5190/2023 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2023, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
11.685,00
30/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/330; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
11.685,00
07/12/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7018/2023
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13317
10.504,82
07/12/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7018/2023
280,44
07/12/2023
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 7018/2023
899,74
TOTAL
11.685,00
11.685,00
11.685,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.