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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 777 Data de lançamento: 15/02/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, 1 PLANO DE IP FIXO + REDIRECIONAMENTO NO PLANO DO CRAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017. 0,00 127,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2023 Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, 1 PLANO DE IP FIXO + REDIRECIONAMENTO NO PLANO DO CRAS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017. 127,50
15/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/88780; 1/88784; Sec. Da Assistência Social - ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 127,50
27/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 777/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 127,50
TOTAL 127,50 127,50 127,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.