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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 781 Data de lançamento: 15/02/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2023 Valor Empenhado referente a: 1 mes de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017, CONTRATO Nº 65/2017. 250,00
15/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/88785; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA 250,00
27/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2023 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.