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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 831 Data de lançamento: 17/02/2023
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenho Global referente a 10 mêses de Contratação de empresa especializada na elaboração, encaminhamento, acompanhamento e apoio prestação contas projetos, cfe. descrito na Ordem de Compra nº 629/2023, Cfe. Carta Convite nº 07/2021, 1º Aditivo ao Contrato nº 128/2021. 0,00 37.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2023 Valor Empenho Global referente a 10 mêses de Contratação de empresa especializada na elaboração, encaminhamento, acompanhamento e apoio prestação contas projetos, cfe. descrito na Ordem de Compra nº 629/2023, Cfe. Carta Convite nº 07/2021, 1º Aditivo ao Contrato nº 128/2021. 37.180,00
28/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/211; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH comp 02/2023 3.718,00
07/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
28/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/229; Sec. Da Administração - FERNANDA MIOR comp 03/2023 3.718,00
04/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2023 - REF. MARÇO/2023 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
28/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/247; Sec. Da Administração - FERNANDA MIOR COMP 04/2023 3.718,00
08/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2023 - REF. ABRIL/2023 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
31/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/262; Sec. Da Administração - FERNANDA MIOR COMP 05/2023 3.718,00
12/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2023 - REF. MAIO/2023 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
30/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/281; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 06/2023 3.718,00
10/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2023 - REF. JUNHO/2023 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
31/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/301; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR COMP. 07/2023 3.718,00
03/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 831/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.718,00
31/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/320; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR AGO/23 3.718,00
06/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2023 - REF. AGO/2023 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
02/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/339; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR SET/23 3.718,00
05/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2023 - REF. SET/2023 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
01/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/359; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 10/2023 3.718,00
08/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 831/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.718,00
30/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/377; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 11/2023 3.718,00
08/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 15397 3.718,00
TOTAL 37.180,00 37.180,00 37.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.