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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 10 Data de lançamento: 04/01/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 ARRUELA PRESSAO 3/8 ZINCADA, 2UN PA SEXTAVADO UNC G.5 3/8X1.1/2, 2UN PA SEXTAVADO UNG G.5 3/8 X 1, 1UN PA SEM CABEÇA 3/8 X 1, 3,5KG AÇO RED TREF 1045-55MM, 5,7KG AÇO REDONDO TREF 1045-38,1MM 1.1/2 P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 0,00 247,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2024 Valor Empenhado referente a: 4 ARRUELA PRESSAO 3/8 ZINCADA, 2UN PA SEXTAVADO UNC G.5 3/8X1.1/2, 2UN PA SEXTAVADO UNG G.5 3/8 X 1, 1UN PA SEM CABEÇA 3/8 X 1, 3,5KG AÇO RED TREF 1045-55MM, 5,7KG AÇO REDONDO TREF 1045-38,1MM 1.1/2 P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 247,03
04/01/2024 Conforme DANFE Nº 001/9592; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 247,03
12/01/2024 Pagamento de Empenho 10/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 247,03
TOTAL 247,03 247,03 247,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.