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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1002 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PILHA PANASONIC AAA ALKALINE 2 UN, 2 UN TELEFONE TC50 PT INTELBRAS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 200,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 Valor Empenhado referente a: 1 UN PILHA PANASONIC AAA ALKALINE 2 UN, 2 UN TELEFONE TC50 PT INTELBRAS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 200,90
20/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/9010; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 200,90
05/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1002/2024 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 200,90
TOTAL 200,90 200,90 200,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.