Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1022 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN TONER COMPATIVEL NOVO 6000 APROXIMADANETE P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN TONER COMPATIVEL NOVO 6000 APROXIMADANETE P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
150,00 |
|
|
20/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6686; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
150,00 |
|
05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1022/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.