Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1047 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN PASTILHA FREIO ESTACIONARIO 845-B/RG-140/GD-555 JOGO P/ MOTONIVELADORA 02. |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN PASTILHA FREIO ESTACIONARIO 845-B/RG-140/GD-555 JOGO P/ MOTONIVELADORA 02. |
175,00 |
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21/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/33057; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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175,00 |
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18/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2024
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 14105 |
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172,90 |
18/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1047/2024 |
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2,10 |
TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/03/2024 |
2,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,10 |
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