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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1065 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA NA TROCA DE FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR DA SALA DE VIGILANCIA SANITARIA, ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES: NA SALA DE MEDICO E DE ASSISTENTE SOCIAL DA UBS; CONFIGURAÇÃO DE INTERNET NA UBS. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA NA TROCA DE FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR DA SALA DE VIGILANCIA SANITARIA, ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES: NA SALA DE MEDICO E DE ASSISTENTE SOCIAL DA UBS; CONFIGURAÇÃO DE INTERNET NA UBS. 160,00
26/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/8; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO 160,00
06/03/2024 Pagamento de Empenho 1065/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.