3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DE PLANTÃO NO CARNAVAL NOS DIAS 10 E 11/02/2024 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0207.
0,00
162,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DE PLANTÃO NO CARNAVAL NOS DIAS 10 E 11/02/2024 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0207.
162,00
21/02/2024
RELATORIO DE DESPESAS N° 207; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
162,00
05/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1074/2024
ROBERTA GRASSI - 10296
162,00
TOTAL
162,00
162,00
162,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.