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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1104 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10 UN MASCARA DE PROTEÇÃO, 4 PAR LUVA DE COURO, 3 PAR LUVA TRICOTADA P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. 0,00 208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 Valor Empenhado referente a: 10 UN MASCARA DE PROTEÇÃO, 4 PAR LUVA DE COURO, 3 PAR LUVA TRICOTADA P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS. 208,00
23/02/2024 Conforme DANFE Nº 001/22415; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 208,00
07/03/2024 Pagamento de Empenho 1104/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 208,00
TOTAL 208,00 208,00 208,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.